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杭州永创智能设备股份有限公司

  公司代码:603901 公司简称:

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站等中国指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 以公司总股本 20,000万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税),共计派发现金红利13,000,000元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增20000万股。尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  (一)公司的主营业务及产品情况

  公司一直从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。公司是国内包装设备领域的领先企业之一,研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。

  公司包装设备及配套包装材料主要应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多领域。主要产品包括:

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  (二)公司的经营模式

  1、采购模式

  公司设有采购部,负责公司上产用原料的采购工作。因公司生产所需的原材料种类、规格型号较多,对于型材、板材、聚乙烯、聚丙烯、减速电机、变频器、PLC等便于采购的标准材料,公司通常根据订单制定采购计划,采购部根据采购计划组织采购;对于采购周期较长的轴类、机架、国外进口电气元器件等原材料,公司通常依据上年度的使用情况,结合未来销售预期制定年度采购计划,保证充足的安全备货以确保能及时响应客户需求。

  在采购质量的控制方面,公司采购部专门组织对供应商进行样品检测和书面调查,必要时进行现场调查,同时对供应商进行综合评定。采购部建立合格供方档案,记载包括首次评价记录及定期复评记录、供货记录及质量处理记录等。

  2、生产模式

  公司主要执行的是“订单+计划”相结合的生产模式,对于智能包装生产线和非标单台设备,由生产部按照订单情况安排生产流程;同时由于公司目前产能紧张,对于标准单台设备和包装材料等标准程度较高的产品,公司按照预计的客户采购情况,对部分产品及部件提前生产以缩短生产周期。

  3、销售及收款模式

  (1)销售模式

  公司产品销售方式为国内以直销模式为主和国外主要采用经销模式。

  国内市场,目前公司已形成覆盖华东、华南、华中、华北、西南、东北六大片区的营销服务网络。在国内中高端市场,公司通过直销模式,积极搭建与客户之间一对一的交流平台,及时了解客户的需求和市场动态,不断提高自身产品及服务的专业化水平;在国内地处偏远、目前销售网络尚未覆盖的地区,公司采用经销的模式拓展了产品的销售半径。国外市场,公司主要采用经销模式进行销售,即在目标海外市场根据各国当地的实际情况选择有实力的经销商,并以经销商买断产品的方式销售公司产品。

  (2)收款模式

  a、对于包装设备及配件中的非标产品,需根据客户要求进行定制化设计生产,合同金额较大,设备较复杂,一般与客户生产线配套或组合使用,需要在客户现场由专业技术人员进行安装调试,公司的收款结算按照合同约定一般分为合同预付款(30%)、货到验收款(30%)、终验收款(30%)、质保金(10%)四个部分。个别客户存在“3-4-2-1”、“2-3-4-1”和“5-4-1” 三阶段甚至“9-1”两阶段的收款模式。

  b、对于包装设备及配件中的标准化产品、包装材料,产品较为成熟,客户到货签收后公司确认收入,合同中通常约定在签收后的1-3个月内公司向客户全额收取合同价款,其中对于部分销售额较小的客户或者新客户,一般为款到发货。对于单价较高的标准产品或品牌知名度高、资信良好、合作时间长的客户亦存在上述阶段式收款模式。

  (三)公司所处行业情况

  公司所处的包装设备行业发展比较稳定,随着中国人口红利的逐年降低,以及国家智能制造的提出,相比欧美发达国家起步较晚的中国包装设备行业具有较大的增长空间。目前我国高端包装设备市场被欧美等发达国家的国际知名包装设备企业所占据。国内包装设备企业大多数规模较小,研发能力不强或者缺乏自主创新能力。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一,经过多年积累,逐渐缩小与国际知名包装设备企业的差距,具有良好的市场发展前景,近年来,一直处于国内包装设备企业前列。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位:元 币种:人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位:元 币种:人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  公司报告期内完成首次公开发行股票上市工作,发行2500万股,募集资金净额35,713.97万元,有助于公司“年产30000台(套)包装设备建设项目”顺利实施,以及技术中心的建设,以解决公司产能瓶颈,提高技术水平,以增强公司竞争力。

  公司报告期内,实现营业收入900,471,123.37元,同比增长1.42%;主营业务收入897,115,312.56元,同比增长1.59%;归属于母公司股东的净利润76,202,240.54元,同比增长2.72%;归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润69,809,182.74元,同比增长1.5%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用。

  7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将浙江永创机械有限公司、浙江美华包装机械有限公司等10家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用。THE_END

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